从事跨境电商不得不了解的英国VAT相关知识

一、英国VAT是什么?

VAT是增值税(Value Added Tax)的简称,它适用于在英国境内产生的进口、商业交易及服务行为。英国VAT适用于有使用海外仓储的卖家,因为您的产品是从英国境内发货并完成交易的。

二、什么规模的客户注册英国VAT比较合适?

所有从事跨境电商的企业,无论规模大小,选择英国仓储服务,都需要考虑到英国VAT的影响,所有企业必须依法注册VAT并按时申报缴纳。

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三、进口VAT和销售VAT是两个独立缴纳的税项,当商品进口到英国的仓库时,你缴纳了商品的进口税,在商品销售时产生的销售增值税您也需要缴纳。如果您的商品是使用英国本地的仓储发货的,就属于在英国的VAT增值税应缴范畴。我们建议您尽快注册VAT税号并完成申报缴纳,这样您才能合法地使用英国本地仓储发货和销售。

四、我们在申请英国VAT的时候,是否要表明我们是跨境电商?如果不需要,正常公司都会有场地、人工以及其他开支费用,我们是否可以用这些来抵扣我们的成本呢?

申请VAT表格时,申请人需要填在英国的贸易形式,申请人可根据自身情况填写;如在英国本地产生费用,提供相关单据,可作为进项抵扣材料。

五、使用货代的VAT税号进行清关有什么风险?

a.多个客户共用一个VAT税号清关,客户头程服务质量及效果无法得到有效保证;

b.如果头程清关的VAT和挂靠在客户销售平台上的VAT不一致,则头程清关缴纳的VAT税费在VAT销项税申报环节不能抵扣,即使当前销售税额低于进口所缴的增值税额,退税也无法实现。

六、有了英国VAT,能不能使用其他欧盟国家的海外仓和FBA?

首先,要强调的是英国VAT可以在其他欧盟国家清关,但这种税务设计的前提是要将货物转到英国进行仓储和销售。根据欧盟税法规定,货物仓储在哪里就要注册当地的VAT,换句话说,如果一家中国企业注册了英国VAT号码,就不能“合法地”在欧洲其他地区使用海外仓。

有消息称,欧盟委员会提出了“欧盟VAT MOSS一体化”,就是欧盟VAT一站式申报服务,申报时候填写在每个国家的销售额,根据你的销售额统一收取你要交的税,然后再根据你在各国的销售数据,税金汇入各个国家税局去。

欧盟VAT一体化,卖家报税会更加便捷,这个计划预计在2020年后实施。

七、英国VAT能否在德国和法国清关?

英国的VAT税号只能在英国清关,不能用于德国或者任何其他欧盟国清关,但是如果在英国有注册全欧盟通用的EORI号码,可以将德国VAT绑定在已有的EORI号码上,EORI号是全欧盟通用的。